Yderligere information Hvad konverteres, Konvertering fra C5, Konvertering af e-conomic
Konvertering fra eCtrl, Konvertering fra NAVEfter konvertering
Tjek, dit konverterede regnskab er sat rigtigt op.
Når man har konverteret et regnskab til Uniconta, er der herunder en tjekliste, der kan benyttes til at sikre, at det konverterede regnskab er sat rigtig op. Denne tjekliste kan også benyttes til et nyoprettet regnskab for at sikre, at stamdata og opsætningen er i orden.
- Efter en konvertering af data
- Tjek og tilret eventuelle data – kontoplan, kontering, stamdata.
- Husk at kontrollere at din bank er sæt op som ’bank’ i kontotypekolonnen i kontoplanen.
- Husk at kontrollere at beregningsudtryk er oprettet som ønsket (f.eks. om kontoen 'Passiver i alt' skal indeholder både passiver og driftskonti så 'Passiver i alt' er lige med 'Aktiver i alt').
- Systemkonti i kontoplanen, øredifference, udgående- og indgåendemoms mm.
- Check om balancen i det gamle system er lig med balancen i Uniconta.
- Vær opmærksom på at Uniconta ikke kan ændre fejlkonteringer i den gamle system. Vi bogfører alt op på ny, så debet/kredit stemmer. Posteringer Uniconta ikke kan håndtere bogføres på fejlkontoen.
- Hvis der i det gamle system, har været fejlopsætninger eller er der slettet konti, så vil disse komme tilbage, hvis der er poster på . Der kan være behov for omposteringer.
- Konverterede poster kan kun i nogen grad ændres via Unicontas normale funktioner.
- Læs mere om kontoplan her...
- Kontroller momsopsætningen, der er sat rigtig salgs- og købsmoms på momsopsætningen
- Tjek og tilret eventuelle data – kontoplan, kontering, stamdata.
- Tilretning af nummerserier, sørg for at din nummerserie passer til dit regnskab.
- Bilagsnummerserie Læs mere her...
- Debitornummerserie Læs mere her...
- Kreditornummerserie Læs mere her...
- Bogføringskladder
- Tjek om der er opsat de kladder man ønsker
- Tjek om der er opsat de rigtige nummerserier til disse kladder
- Tjek regnskabsår
- Hvis du ikke skal bruge et regnskabsår, skal det slettes inden for 15 dage, hvis der ikke skal laves kontrol af regnskabsåret.
- Læs mere her...
- E-mail opsætning på formularer
- Debitor
- Elektronisk fakturering (OIOUBL) – Nemhandel m.m.
- Skabeloner til oprettelse. Læs mere her
- Kontaktpersoner – opsætning af e-mails
- Eventuelle Kasserabatter skal indtastes på betalingsbetingelserne. Denne konverteres ikke.
- Tilpas faktura. Læs mere her eller via rapportgeneratoren Læs mere her...
- Logoer. Læs mere her
- Udligninger. Læs mere her.
- Debitorgrupper/debitorkontering
- Kreditor
- Automatisk betalinger – bankopsætning
- Eventuelle Kasserabatter skal indtastes på betalingsbetingelserne. Denne konverteres ikke.
- Læs mere her...
- Kreditorgrupper/kreditorkontering
- Lager
- Tjek opsætning af lagerstyring – beholdningsstyring
- Styklister
- Varianter
- Batch- og serienummerstyring
- Åbning af lagerantal/lagerbeholdning
- Varegrupper/varekontering
- Salgs- og Indløbsordrestyring
- Opsætning (Firma/Vedligeholdelse/Præferencer)
- Firma
- Valuta opsætning (Firma/Vedligeholdelse/Valuta/Opsæt valutakurser)
- Implementering/Undervisning